目 录
第一部分 湛江经济技术开发区第二小学概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区第二小学2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区第二小学2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区第二小学概况
(一)部门主要职责
湛江经济技术开发区第二小学是全日制公办小学,主要职责是实施全日制小学学历教育,为国家培养人才、促进教育发展。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
湛江经济技术开发区第二小学校长1名,党支部书记1名,副校长2名,下设教导处、德育处、总务处。我校2017年有在编在职教师60名,退休教师29名,全部是财政供给人员。
第二部分 湛江经济技术开发区第二小学2017年部门决算情况说明 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,432.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 1,293.32 | |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.70 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 49.17 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1.67 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 81.73 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 49 | |||||
本年收入合计 | 23 | 1,432.58 | 本年支出合计 | 50 | 1,432.58 | |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 25 | 1.42 | 年末结转和结余 | 52 | 1.42 | |
26 | 53 | |||||
总计 | 27 | 1,434.01 | 总计 | 54 | 1,434.01 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,432.58 | 1,432.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,293.32 | 1,293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1,292.81 | 1,292.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,142.29 | 1,142.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 150.52 | 150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,432.58 | 1,432.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,293.32 | 1,293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1,292.81 | 1,292.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,142.29 | 1,142.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 150.52 | 150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,432.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 1,293.32 | 1,293.32 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,432.58 | 本年支出合计 | 49 | 1,432.58 | 1,432.58 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1.42 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,432.58 | 1,432.58 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,293.32 | 1,293.32 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1,292.81 | 1,292.81 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,142.29 | 1,142.29 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 150.52 | 150.52 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门: 单位:万元 人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出866.93302商品和服务支出160.4130101基本工资280.2930201 办公费61.7930102津贴补贴363.6330202 印刷费0.2630103奖金51.8330203 咨询费6.1030104其他社会保障缴费48.8930204 手续费0.0030106伙食补助费0.0030205 水费4.1130107绩效工资97.2130206 电费7.8630108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费2.0630109职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0030199其他工资福利支出25.0830209 物业管理费0.00303对个人和家庭的补助359.5730211 差旅费1.6030301离休费0.0030212 因公出国(境)费用0.0030302退休费203.4630213 维修(护)费13.7430303退职(役)费0.0030214 租赁费0.3030304抚恤金0.0030215 会议费0.0030305生活补助25.2230216 培训费2.4030306救济费0.0030217 公务接待费0.0030307医疗费49.1730218 专用材料费16.2630308助学金0.0030224 被装购置费0.0030309奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030310生产补贴0.0030226 劳务费13.4630311住房公积金81.7330227 委托业务费0.0030312提租补贴0.0030228 工会经费0.0030313购房补贴0.0030229 福利费0.0030314采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.0030315物业服务补贴0.0030239 其他交通费用3.0730399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出27.40310其他资本性支出45.6731001房屋建筑物购建0.0031002办公设备购置45.6731003专用设备购置0.0031005基础设施建设0.0031006大型修缮0.0031007信息网络及软件购置更新0.0031008物资储备0.0031009土地补偿0.0031010安置补助0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0031012拆迁补偿0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031020产权参股0.0031099其他资本性支出0.00304对企事业单位的补贴0.0030401企业政策性补贴0.0030402事业单位补贴0.0030403财政贴息0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00307债务利息支出0.0030701国内债务付息0.0030707国外债务付息0.00399其他支出0.0039906赠与0.00人员经费合计1,226.50公用经费合计206.08 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湛江经济技术开发区第二小学2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
湛江经济技术开发区第二小学2017年度总收入1432.58万元,其中本年收入1432.58万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 1432.58万元,比上年决算数增加236.82万元,增长19.8%。主要变动原因:由于工资福利支出和对个人家庭的补助增加。
2.上级补助收入0万元,与2016年决算数持平。
3.事业收入 0万元,与2016年决算数持平。
4.经营收入0 万元,与2016年决算数持平。
5.其他收入 0万元,与2016年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
湛江经济技术开发区第二小学2017年度总支出1432.58万元,其中本年支出1432.58万元。具体情况如下:
1.基本支出1432.58万元比上年决算数增加236.82 万元,增长19.8%,主要变动原因:由于工资福利支出和对个人家庭的补助增加。
2.项目支出 0万元,与2016年决算数持平。
3. 上缴上级支出0万元,与2016年决算数持平。
4. 经营支出 0万元,与2016年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与2016年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区第二小学2017年度财政拨款收入合计 1432.58万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1432.58万元,比上年决算数增加237.8万元,增长19.9%,主要变动原因:由于工资福利支出和对个人家庭的补助增加;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与2016年决算数持平。
(二)2017年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区第二小学2017年度财政拨款支出合计 0万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1434.01万元,比上年决算数增加237.81万元,增长19.88%,主要变动原因:由于工资福利支出和对个人家庭的补助增加;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,与2016年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区第二小学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元,与2016年持平。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0 万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占 0%;公务接待费支出 0万元,占 0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0万元,2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为 0 辆,
3.公务接待费支出0万元。2017年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0个,来访外宾 0人次。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加(减少)0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
无
第四部分 名词解释
(1)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(4)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(6)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(7)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(8)结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(9)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
(11)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(12)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
(13)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(14)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。