一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能
(二)人员构成情况
简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位的编制、实有在职人员、离退休人员等财政供给人员情况
(三)决算年度的主要工作任务
简要说明部门发展计划、工作目标
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2014年收入决算2471.05万元,其中:财政拨款收入2471.05万元,其他收入0万元。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2014年支出决算2470.94万元,其中:财政拨款支出2470.94万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1180.03万元,占47.75%,其中:工资福利支出589.94万元,对个人和家庭的补助373.06万元,商品和服务支出215.07万元,其他资本性支出等支出1.96万元;项目支出决算1290.89万元,占52.24%,主要支出项目有…。
如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共26万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出0万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察0万元,主要用于……。增减变化……原因……
2.公务用车购置及运行维护费支出15.8万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量4辆,全年运行维护费支出 2.8万元,平均每辆0.7万元。增减变化……原因……
3.公务接待费支出5.1万元,主要用于……。增减变化……原因……