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| 附件1 | |||||
| 2018年财政拨款收支总表 | |||||
| 部门名称:湛江经济技术开发区乐华街道办事处 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | **年 预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 764.12 | 一、本年支出 | 764.12 | 764.12 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 764.12 | 一般公共服务支出 | 597.53 | 597.53 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 85.81 | 85.81 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 医疗卫生支出 | 42.46 | 42.46 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 二、上年结转 | 农林水支出 | ||||
| (一)一般公共预算拨款 | 交通运输支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 资源勘探电力信息等支出 | ||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 国土海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 38.32 | 38.32 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 764.12 | 支出总计 | 764.12 | 764.12 | |
| 附件2 | |||
| 2018年一般公共预算支出表 | |||
| 部门名称:湛江经济技术开发区乐华街道办事处 | 单位:万元 | ||
| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行 | 597.53 | 597.53 | |
| 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休 | 85.81 | 85.81 | |
| 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金 | 38.32 | 38.32 | |
| 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗 | 42.46 | 42.46 | |
| 附件3 | |
| 2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) | |
| 部门名称:湛江经济技术开发区乐华街道办事处 | 单位:万元 |
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 301工资福利支出 | 450.16 |
| 30101基本工资 | 240 |
| 30102津贴补贴 | 21.24 |
| 30103奖金 | 146.46 |
| 30104基他社会保障缴费 | 26.86 |
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.6 |
| 302商品和服务支出 | 32.6 |
| 30201办公费 | 13.00 |
| 30207邮电费 | 5 |
| 30217公务接待费 | 3.24 |
| 30231公务用车运行维护费 | 3.5 |
| 30239其他交通费用 | 7.86 |
| 303对个人和家庭的补助 | 159.26 |
| 30302退休费 | 85.81 |
| 30309奖励金 | 4.5 |
| 30311住房公积金 | 38.32 |
| 30313购房补贴 | 30.63 |
| 附件4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称:湛江经济技术开发区乐华街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、公务接待费 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、公务用车费 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 附件6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称:湛江经济技术开发区乐华街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2018年 预算 | 项目(部门经济分类) | 2018年 预算 | 项目(政府经济分类) | 2018年 预算 | 项目 | 2018年 预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般预算经费安排拨款 | 764.12 | 一、基本支出 | 642.02 | 一、机关工资福利支出 | 519.02 | 一、一般公共服务支出 | 597.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、基金预算拨款 | 工资福利支出 | 446.92 | 二、机关商品和服务支出 | 85.84 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 35.84 | 三、机关资本性支出(一) | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 159.26 | 四、机关资本性支出(二) | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 五、对事业单位经常性补助 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 122.10 | 六、对事业单位资本性补助 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他收入 | 行政事业类项目支出 | 122.10 | 七、对企业补助 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本建设类项目支出 | 八、对企业资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 85.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他类项目支出 | 九、对个人和家庭补助 | 159.26 | 九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、对社会保障基金补助 | 十、医疗卫生支出 | 42.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、债务利息及费用支出 | 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、债务还本支出 | 十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、转移性支出 | 十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、预备费及预留 | 十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、其他支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、住房保障支出 | 38.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 764.12 | 本年支出合计 | 764.12 | 本年支出合计 | 764.12 | 本年支出合计 | 764.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、上年结转、结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 764.12 | 支出总计 | 764.12 | 支出总计 | 764.12 | 支出总计 | 764.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 附件8 | ||||||
| 2018年部门支出表 | ||||||
| 部门名称:湛江经济技术开发区乐华街道办事处 | ||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行 | 491.03 | 491.03 | ||||
| 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休 | 85.81 | 85.81 | ||||
| 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金 | 38.32 | 38.32 | ||||
| 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗 | 26.86 | 26.86 | ||||
| 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行--镇街体制补助 | 30 | 30 | ||||
| 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行--镇街转业士官安置费 | 50 | 50 | ||||
| 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行--街道办社区租金及物管水电费 | 20 | 20 | ||||
| 城乡社区环境卫生--卫生协管员及保洁员工资 | 21.5 | 21.5 | ||||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.6 | 0.6 | ||||